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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2018-06-11 19:23

進項發(fā)票專票需要認證,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),不認證是借:應交稅費-待認證進項稅額。報表月末計提不交都在資產(chǎn)負債表應交稅費填報是對的。

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進項發(fā)票專票需要認證,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),不認證是借:應交稅費-待認證進項稅額。報表月末計提不交都在資產(chǎn)負債表應交稅費填報是對的。
2018-06-11 19:23:59
你好,不需要,因為進項沒有抵扣
2017-04-06 14:31:59
你好,本月認證抵扣是這樣做分錄
2018-08-06 12:54:45
是的,把待抵扣進項稅額的金額挪到貸方去
2017-03-28 12:35:13
你好,那應該是兩者之間的差額
2020-01-12 08:59:06
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