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送心意

小愛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-03-20 15:38

您好,按規(guī)定銷售和購(gòu)進(jìn)要分別核算,往來可以抵消但收入、成本分別核算,馬上給你分錄

小愛老師 解答

2025-03-20 15:42

A:
借:應(yīng)收賬款-B  10
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品


借:庫(kù)存商品

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款-B 18


借:應(yīng)付賬款-B 8

貸:銀行存款 8


借:應(yīng)付賬款10
貸:應(yīng)收賬款10

煥然 追問

2025-03-20 15:46

后面分錄應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬掛的都是B公司是嗎

小愛老師 解答

2025-03-20 15:49

您好,對(duì)于A公司,銷售和購(gòu)進(jìn)都是和B發(fā)生的,所以應(yīng)收和應(yīng)付都是B,正因應(yīng)收和應(yīng)付都是B才能抵消,不然不同的公司是不能抵消的

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您好,按規(guī)定銷售和購(gòu)進(jìn)要分別核算,往來可以抵消但收入、成本分別核算,馬上給你分錄
2025-03-20 15:38:31
借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款? 匯票轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商: 借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)
2024-04-04 16:38:47
你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細(xì) 然后去做調(diào)整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報(bào)表和報(bào)表; 到時(shí)要 修改才行的?
2022-02-22 09:10:46
你好,是的,可以平賬。
2020-06-09 10:11:46
你好!借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。
2017-08-22 15:58:24
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