- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2018-06-12 09:58
你好,是的,不需要扣除這部分的
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你好,是的,不需要扣除這部分的
2018-06-12 09:58:05

會(huì)計(jì)做帳是不是憑境外公司開具的發(fā)票來做帳
2018-01-31 21:52:04

購進(jìn)原材料時(shí):借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:庫存現(xiàn)金
銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入銷項(xiàng)稅:
借:應(yīng)收或銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
這樣應(yīng)交稅費(fèi)貸方7萬,再轉(zhuǎn)到未交增值稅里去
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(此科目貸方余額就是你本月應(yīng)該交的增值稅)
2018-06-05 10:19:27

因?yàn)橥赓Q(mào)企業(yè)出口貨物屬于增值稅免稅備案了 ,所以發(fā)生的國內(nèi)運(yùn)費(fèi)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-04-26 10:51:29

你好
可以的
可以的
2021-11-26 12:20:00
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嗯哼 追問
2018-06-12 10:05
鄒老師 解答
2018-06-12 10:05
嗯哼 追問
2018-06-12 10:06
鄒老師 解答
2018-06-12 10:07