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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-03-24 09:23

你好,你們有單獨的工會嗎?如果沒有的話,借銀行存款,貸其他應付款,650
發(fā)生的福利費,借其他應付款650
應付職工薪酬福利費2000-650。
貸銀行存款
借管理費用福利費2000-650。
貸應付職工薪酬福利費2000-650。

追問

2025-03-24 09:29

發(fā)放福利計提時,借管理費用福利費2000元;貸應付職工薪酬福利費2000元。
發(fā)放時借應付職工薪酬2000-650,貸銀行存款2000-650。這樣應付職工薪酬還有余額是吧?怎么平掉呢?

郭老師 解答

2025-03-24 09:30

你看一下我給你集齊的是多少?是2000-650。

追問

2025-03-24 09:30

你是說在計提福利費進也減掉650元是嗎?

郭老師 解答

2025-03-24 09:33

對的,是的,我上面給你寫的第一個回復,最后一個分錄不就是計提嗎?

追問

2025-03-24 09:34

感謝老師我理解的對嗎?就是計提時也是2000-650元計提管理費和應付職工薪酬是吧

郭老師 解答

2025-03-24 09:35

對的是的對的正確的,是這么理解的。

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你好,你們有單獨的工會嗎?如果沒有的話,借銀行存款,貸其他應付款,650 發(fā)生的福利費,借其他應付款650 應付職工薪酬福利費2000-650。 貸銀行存款 借管理費用福利費2000-650。 貸應付職工薪酬福利費2000-650。
2025-03-24 09:23:27
你好,,甲方代發(fā)的話,那甲方來申報個稅工資呀。
2022-05-20 16:59:12
借:銀行存款貸:其他應付款
2018-06-16 18:17:20
你好 既然是你們的資質(zhì) 打款給公司的 你要掛其他應付款
2020-05-22 12:16:24
別人轉(zhuǎn)入公司的錢,股東就得記成別人,除非在轉(zhuǎn)賬時,注明是代付,這樣股東才是老板。老板自己,把公司應該支出的錢給支出了,計入其他應付款,表明公司錢老板的錢。
2019-11-13 20:46:26
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