
老師,您好!2024年的賬目丟了,現(xiàn)在只有一些流水賬的項目,如:庫存現(xiàn)金+銀行存款,庫存商品,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款(都是預(yù)付了),然后就是實收資本。咋感覺試算平衡不了呢。?????????????????????????????老師,我們是做飲料的,品種太多了。2024年的會計的庫存商品沒有分類,不知道是怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本的。老師我能庫存商品不分類,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?????有什么方法嗎?
答: 你好,試算的時候是不是沒加上未分配利潤呢
公司開業(yè)兩年沒有做內(nèi)賬?,F(xiàn)在開始做內(nèi)賬。錄入存在現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收賬款,存貨,應(yīng)付賬款等余額后,試算不平衡,將不平衡差額全部放入實收資本可以嗎?
答: 您好!建議放入利潤分配,未分配利潤里面
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,生產(chǎn)企業(yè)有廠房出租給其他企業(yè),上面裝有光伏,電費是生產(chǎn)企業(yè)付給電力公司的,然后有掛了借:其他應(yīng)收款---代付電費,貸:應(yīng)付賬款---電力公司。然后生產(chǎn)企業(yè)有開電費發(fā)票給其他承租企業(yè),承租企業(yè)付電費給生產(chǎn)企業(yè)。開票做的是借:應(yīng)收賬款--承租企業(yè)單位,貸:其他業(yè)務(wù)收入。收到電費做的是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款--承租企業(yè)單位。那么我想問一下,其他應(yīng)收款--代付電費這樣掛賬掛著何時銷掉?
答: 借應(yīng)付賬款,電力公司貸其他應(yīng)收款代付電費,這就不要走代收代付了。


開莘考級17833402 追問
2025-03-28 13:40
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