
我們現(xiàn)在在做注銷帳上有固定資產(chǎn),現(xiàn)要將 這批固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,但之前這批固定資產(chǎn)已根據(jù)對方開據(jù)發(fā)票作為固定資產(chǎn)入帳,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付帳款款已付了一部分,這個可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎,怎樣做合適
答: 不能的,這個不能隨意調(diào)整資本的了。
請問在建程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,固定資 產(chǎn)做為投資可以嗎,借:固定資 產(chǎn)貸:在建工程,借:固定資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本是這樣嗎
答: 固定資產(chǎn)做為實(shí)收資本是可以的,借:固定資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們的帳初始數(shù)據(jù)未錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),現(xiàn)在系統(tǒng)一次錄入到了固定資產(chǎn)卡片帳,但這些是以前月份付的款,我應(yīng)該如何做固定資產(chǎn)的帳
答: 你好;如果你不知道原值 和之前折舊了多少的; 你就按凈值來錄入期初 ;然后按剩余的折舊年限 和折舊方法以及殘值率去計算折舊 做賬


天山雪蓮 追問
2018-06-12 18:35
袁老師 解答
2018-06-12 19:21
天山雪蓮 追問
2018-06-12 19:24
袁老師 解答
2018-06-12 19:32