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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-06-13 11:05

你好!這個要用進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的結(jié)果來對應(yīng)。

奔奔 追問

2018-06-13 11:06

是不時應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣稅金)

宋生老師 解答

2018-06-13 11:07

你好!本身這個沒有專門的科目,除非你自己設(shè)置一個

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相關(guān)問題討論
你好!這個要用進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的結(jié)果來對應(yīng)。
2018-06-13 11:05:16
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整(欠稅額) 借:營業(yè)外支出(滯納金) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(滯納金)
2019-11-19 18:21:14
你好 你按申報(bào)的為準(zhǔn) 。 你們金額大可能難免會有四舍五入的差額 。 你做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-12-11 16:08:03
您好:依據(jù)國稅發(fā)〔2004〕112號規(guī)定,納稅人發(fā)生用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅時,按以下方法進(jìn)行會計(jì)處理: (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。
2019-04-07 13:18:45
你好 看報(bào)表進(jìn)項(xiàng)留底那欄
2019-09-25 09:31:10
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