4月有一筆購(gòu)貨:借:庫(kù)存商品 837.61 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 142.39 貸:應(yīng)付賬款 900退貨做相反的分錄:借:庫(kù)存商品 -837.61 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 -142.39 貸:應(yīng)付賬款 - 900那 我的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄要怎么寫?是寫還是不寫,附表二20欄填寫142.39,是否要寫分錄!
和諧
于2018-06-13 11:26 發(fā)布 ??1350次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-06-13 11:28
你好,到底是退貨,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不可以抵扣需要轉(zhuǎn)出
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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

一、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000
分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

1 是的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
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