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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-02 19:55

一、 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)   2000 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000 
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 
分錄處理完畢

jojo 追問

2018-04-02 20:44

老師,我的整個(gè)分錄是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅借:應(yīng)交稅費(fèi)3000元

江老師 解答

2018-04-02 20:49

上述的數(shù)據(jù)全部改成3000元,就是本期留抵稅額3000元

jojo 追問

2018-04-02 20:55

老師,我的分錄結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2000;結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

江老師 解答

2018-04-02 21:00

進(jìn)項(xiàng)是2000元,銷售是1000元,不考慮期初留抵增值 稅稅額的情況下,本月增值 稅留抵稅額昌1000元 
 
分錄是: 
 一、 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000 
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 
三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)1000 
四、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)1000 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1000 
這時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值 稅的借方余額是1000元,表明本月期末增值 稅留抵稅額是1000元

jojo 追問

2018-04-02 21:41

老師,如果上月有增值 稅留抵稅額又怎樣處理呀? 
老師,請(qǐng)問什么情況下才要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的?

江老師 解答

2018-04-02 21:48

上月有增值 稅留抵,也是這樣處理,因?yàn)樯显碌牧舻侄愵~已在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方余額中 
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣了,就是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,或者是開具了紅字發(fā)票,需要做進(jìn)稅轉(zhuǎn)出處理

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一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
你好! 思路是對(duì)的
2019-07-24 12:49:14
你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷1000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)1000 沒有抵完的1000留在進(jìn)項(xiàng)稅額中,在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣
2020-08-04 15:16:37
你好,進(jìn)項(xiàng)稅為3000元,銷項(xiàng)稅為:2000元,進(jìn)項(xiàng)留抵1000元,不用繳稅,不用做分錄,
2020-07-11 18:00:09
剛才最后一筆寫錯(cuò)了,是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅2000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
2017-04-02 09:36:48
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