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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-07 12:09

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
 
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

郭老師 解答

2019-01-07 12:10

借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000 
第一個和第三個分錄一樣的,一三對,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級科目

喜哈哈 追問

2019-01-07 14:04

也就是說應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是正確的。 
在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅后面再設(shè)三級科目-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是嗎?

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個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
你好,可以直接寫一下面的一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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