結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅正確分錄是什么?比如這個月未交增值稅額為2000借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000還是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000還是:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000求正確分錄
喜哈哈
于2019-01-07 11:54 發(fā)布 ??1050次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-07 12:09
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25

你好,您看下這個內(nèi)容
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
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郭老師 解答
2019-01-07 12:10
喜哈哈 追問
2019-01-07 14:04