結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅正確分錄是什么?比如這個月未交增值稅額為2000借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000還是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000還是:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2000求正確分錄
喜哈哈
于2019-01-07 11:54 發(fā)布 ??1058次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-07 12:09
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25

你好,可以直接寫一下面的一筆分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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郭老師 解答
2019-01-07 12:10
喜哈哈 追問
2019-01-07 14:04