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Sunny
于2018-06-13 13:16 發(fā)布 ??875次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-06-13 13:17
借:工程施工--其他間接費用貸:應(yīng)付賬款
Sunny 追問
2018-06-13 13:21
老師,這個是已經(jīng)付款了,員工報銷的 借:工程施工--合同成本-其他間接費用 貸:其他應(yīng)付款-XX員工 借:其他應(yīng)付款-XX員工 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款) 老師,這樣對嗎?
2018-06-13 13:22
老師,這個應(yīng)該入到工程施工--合同成本-直接費用 里吧? 因為公司就是做消防工程的
袁老師 解答
2018-06-13 14:01
對的,可以計入直接費用的
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公司是做工程的,收到的這個發(fā)票怎么做賬
答: 借:工程施工--其他間接費用貸:應(yīng)付賬款
老師早上好,請問公司收到的蔬菜鮮肉發(fā)票,做工作餐用,公司沒有食堂,伙食是房東開飯店就搭伙,這發(fā)票怎么做賬,謝謝老師。
答: 做福利費下面核算這個,
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做賬的時候已收到對方發(fā)票電子票需要做到賬里嗎
答: 你好,需要做的,這個屬于原始憑證。
老師。收到工程款怎么做賬。開了發(fā)票了
討論
我們公司收到8.5萬的工程款,先給對方開8萬的發(fā)票,剩下的下個月開,怎么做賬?
付出去的工程款沒收到發(fā)票,怎么做賬
老師,我收到工地上買的工器具幾十張收據(jù),我能不能把收據(jù)不做賬,等幾天發(fā)票到了直接用發(fā)票做賬,這樣就不用粘貼那么多收據(jù)了,可以嗎?
我七月份紅充了一張六月開的發(fā)票,當月沒有重開藍字發(fā)票,但是在六月份已經(jīng)收到那張發(fā)票的工程款了,我七月份怎么做賬
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 71875 個
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Sunny 追問
2018-06-13 13:21
Sunny 追問
2018-06-13 13:22
袁老師 解答
2018-06-13 14:01