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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-13 15:16

你好,你借方是計入什么科目

2333333 追問

2018-06-13 15:23

管理費用 
借管理,貸應付 
應付職工薪酬

鄒老師 解答

2018-06-13 15:24

你好,計入應付職工薪酬期末余額貸方,同時在期末未分配利潤填寫管理費用影響的金額

2333333 追問

2018-06-13 15:25

是,應付職工那里填數(shù)字,本年利潤填數(shù)字嗎 
比如2000 
應付職工薪酬寫2000 
未分配利潤2000 
是這樣嗎 
會不會不平

鄒老師 解答

2018-06-13 15:25

你好,應付職工薪酬2000,未分配利潤是-2000 
這樣是平衡的

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相關(guān)問題討論
你好? 一樣的,少計的補計提??
2021-10-26 13:46:37
你好,快帳問題可以直接咨詢快帳客服,他們會提供操作指導的
2019-10-23 11:02:44
你好 把之前月份沒有計提都補計提了 把合計金額拿來計提 然后你才好平你應付職工薪酬科目
2019-10-14 15:28:26
第二句話,已經(jīng)減了一遍是什么意思?資產(chǎn)負債表又減一遍是什么情況?
2018-10-16 13:23:52
你好 看一下應付職工薪酬科目 明細賬
2019-08-24 09:41:27
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