4月30號(hào)我這邊申請(qǐng)了一張紅字信息表,對(duì)方也開出紅字發(fā)票了,后來發(fā)現(xiàn)信息表錯(cuò)誤,對(duì)方4.30號(hào)把發(fā)票作廢了,但是5月申報(bào)的時(shí)候我還是做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,5.10左右到稅局把信息表進(jìn)行了撤銷,那么6月份,申報(bào)表怎么把這個(gè)轉(zhuǎn)出的稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣掉呢?填哪張表?
樸老師
于2018-06-14 09:05 發(fā)布 ??932次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2018-06-14 12:42
不能抵扣了,等對(duì)方再給你開出正確發(fā)票時(shí)再進(jìn)行抵扣。
如果對(duì)方不再開具紅字發(fā)票,建議你去稅務(wù)大廳修改原進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出月份的申報(bào)表。
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為什么申請(qǐng)紅字呢?你重新做一個(gè)進(jìn)項(xiàng) 的分錄就可以
2018-06-15 10:51:42

不能抵扣了,等對(duì)方再給你開出正確發(fā)票時(shí)再進(jìn)行抵扣。
2018-06-14 12:41:04

不能抵扣了,等對(duì)方再給你開出正確發(fā)票時(shí)再進(jìn)行抵扣。
如果對(duì)方不再開具紅字發(fā)票,建議你去稅務(wù)大廳修改原進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出月份的申報(bào)表。
2018-06-14 12:42:02

您好,最好去稅務(wù)局把這份信息表作廢處理。
2019-08-31 08:22:40

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-01-20 20:16:29
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