
4月30號(hào)我這邊申請(qǐng)了一張紅字信息表,對(duì)方也開出紅字發(fā)票了,后來發(fā)現(xiàn)信息表錯(cuò)誤,對(duì)方4.30號(hào)把發(fā)票作廢了,但是5月申報(bào)的時(shí)候我還是做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,5.10左右到稅局把信息表進(jìn)行了撤銷,那么6月份,申報(bào)表怎么把這個(gè)轉(zhuǎn)出的稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣掉呢?填哪張表?
答: 不能抵扣了,等對(duì)方再給你開出正確發(fā)票時(shí)再進(jìn)行抵扣。
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證,對(duì)方作廢,增值稅申報(bào)表有顯示紅字發(fā)票,不需要再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
答: 你好!申報(bào)表顯示紅字發(fā)票是哪個(gè)附表顯示的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在2016年12月份開出紅字發(fā)票信息表,2017年1月份報(bào)稅時(shí),做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但對(duì)方未給我家開紅字發(fā)票.在報(bào)完稅后把紅字發(fā)票信息表作廢了.轉(zhuǎn)出去的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款

