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送心意

陽老師

職稱中級會計師

2018-06-14 09:13

你好,你稅金及附加做分錄的時候是在借方還是貸方?

W 追問

2018-06-14 09:13

老師是借方的

陽老師 解答

2018-06-14 09:14

你好,你用的什么財務(wù)軟件,你是不是你的財務(wù)軟件出問題了

W 追問

2018-06-14 09:20

用的用友t3,老師正確的是在貸方表示吧

陽老師 解答

2018-06-14 09:21

你好,對,正確的是結(jié)轉(zhuǎn)后在貸方

W 追問

2018-06-14 09:47

老師,之前的會計做的,17年庫存商品在貸方了,我想調(diào)一下怎么調(diào)啊

陽老師 解答

2018-06-14 10:21

你好,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本是在貸方

W 追問

2018-06-14 10:40

不是,是余額表在貸方了

陽老師 解答

2018-06-14 11:27

你好,是不是你們沒有庫存了?

W 追問

2018-06-14 14:58

老師我也不清楚,我才到這家公司來,發(fā)現(xiàn)去年年度結(jié)轉(zhuǎn)的某庫存商品在貸方了

陽老師 解答

2018-06-14 15:02

你好,那種產(chǎn)品需要進(jìn)行暫估才行

W 追問

2018-06-14 15:09

怎么把它調(diào)成正確的呢

陽老師 解答

2018-06-14 16:27

你好,你這個本來就是庫存少了,不能調(diào)成正的

W 追問

2018-06-15 09:00

老師你看是這種情況,她大概是少做了完工入庫的憑證吧?直接銷售了

陽老師 解答

2018-06-15 09:09

你好,他這個是庫存不夠,沒有暫估直接結(jié)轉(zhuǎn)的成本

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相關(guān)問題討論
你好,你稅金及附加做分錄的時候是在借方還是貸方?
2018-06-14 09:13:18
您好 借:稅金及附加 貸:本年利潤
2019-09-30 18:42:39
借方負(fù)數(shù) 實際就是貸方正數(shù) 你可以手動改一下 改到貸方去 然后你可以問一下軟件服務(wù)人員 為什么會出現(xiàn)這樣的情況 你賬務(wù)處理應(yīng)該沒問題
2019-05-04 14:52:29
借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤不要自動結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-11-24 09:58:06
你好,圖太小,看到不數(shù)字.....能把數(shù)字帶上嗎?(負(fù)數(shù),咱要知道在哪個方向呀)
2018-06-18 10:49:33
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