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蔡蔡
于2025-04-10 16:22 發(fā)布 ??119次瀏覽
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2025-04-10 16:23
收取業(yè)主水費(fèi)時(shí):借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金等貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡易計(jì)稅支付自來水公司水費(fèi)時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡易計(jì)稅貸:銀行存款等物業(yè)公司水費(fèi)差額征收,會計(jì)入賬以差額作為收入。收取業(yè)主水費(fèi)時(shí),按差額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅費(fèi);支付自來水公司水費(fèi)時(shí),沖減主營業(yè)務(wù)成本及應(yīng)交稅費(fèi)。
蔡蔡 追問
2025-04-10 16:27
是按差額作為收入不是按實(shí)際收到的金額作為收入嗎?
樸老師 解答
2025-04-10 16:33
是按差額的因?yàn)槭遣铑~納稅的
我們收到的錢在其他應(yīng)付款里,實(shí)際收到5萬,支付5.5萬的話,分錄如下:借:其他應(yīng)付 5 貸:主營業(yè)務(wù)收入4.85 應(yīng)交稅金-簡易計(jì)稅0.15支付時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 5.34 應(yīng)交稅金-簡易計(jì)稅 0.16 貸 :銀行存款 5.5
2025-04-10 16:36
申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)填寫的收入是0.5,稅金0.01,這樣就和做賬時(shí)實(shí)際收入不一致,所以不確定到底應(yīng)該怎么做,還有一個問題,如果按差額入賬,其他應(yīng)付款里的金額就沖不平了
同學(xué)你好可以這樣做
2025-04-10 16:38
如果這樣做,就是按實(shí)際收到的金額作為收入,就不是差額做收入了,老師
2025-04-10 16:42
同學(xué)你好你差額納稅得按差額納稅的分錄來做
2025-04-10 16:56
那麻煩您能不能按我剛剛的金額幫我這個正確的分錄
我前面的分錄不對嗎?
2025-04-10 16:59
差額納稅是收到5.5,支付五萬才對吧
2025-04-10 17:03
對,我金額寫反了老師
2025-04-10 17:09
確認(rèn)收入時(shí)借:銀行存款(或應(yīng)收賬款等)55000貸:主營業(yè)務(wù)收入 52380.95貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2619.05計(jì)算過程:不含稅收入 = 55000÷(1 + 5%) = 52380.95(元),銷項(xiàng)稅額 = 52380.95×5% = 2619.05(元)。確認(rèn)成本時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本 47619.05借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)2380.95貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)50000計(jì)算過程:不含稅成本 = 50000÷(1 + 5%) = 47619.05(元),銷項(xiàng)稅額抵減額 = 47619.05×5% = 2380.95(元)。
2025-04-10 17:14
好的,謝謝老板!
2025-04-10 17:19
滿意請給五星好評,謝謝
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計(jì)師
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2025-04-10 16:33
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