
稅務(wù)檢查,補交218年1月的增值稅,怎樣寫分錄
答: 借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
稅務(wù)檢查,補交2018年1月份的增值稅怎樣寫分錄啊
答: 1、計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅務(wù)查稅,補交了今年1-11月份的增值稅和附加稅如何寫分錄
答: 你好,什么原因讓你們補交的增值稅???因為沒有跨年度按正常的繳納分錄做就可以。罰款和滯納金直接計入營業(yè)外支出。

