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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-04-15 10:04

暫估入庫
發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅


取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
   庫存商品/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額) 
 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商  價稅合計
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款

追問

2025-04-15 10:08

我們是服務(wù)公司,暫估的時候是不是“借:主營業(yè)務(wù)成本(暫估-項目)  貸:應(yīng)付賬款-(暫估-提供服務(wù)方)  如果當(dāng)月直接支付了就寫 借:應(yīng)付賬款 -提供服務(wù)方   貸:銀行存款   等發(fā)票來了下月再做紅沖?

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 10:19

需要把暫估和付款分開,不然沒法查是否付款?

追問

2025-04-15 10:22

付款的時候不寫暫估,直接寫應(yīng)付賬款-提供服務(wù)方  貸:銀行存款

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 10:25

是的,就是那樣做就行。按我前邊的思路

追問

2025-04-15 10:28

老師同一個對象的收付,再不同的日期,可以合并到一起做嗎?記賬憑證按哪個日期寫呢

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 10:32

那個自己靈活處理就行,沒有規(guī)定必須怎么做

追問

2025-04-15 10:48

老師你看我這樣子可以嗎?

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 10:52

就那樣做就行了哈

追問

2025-04-15 11:20

老師填制憑證的日期,一般是業(yè)務(wù)最后的日期,還是填寫憑證的日期

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 11:21

填制憑證的日期就是你做憑證當(dāng)日

追問

2025-04-15 11:22

那我們學(xué)習(xí)做賬的時候,老師說要按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時間,這個是不是不一定的

家權(quán)老師 解答

2025-04-15 11:24

實(shí)務(wù)中沒法做到跟業(yè)務(wù)時間一致的。

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個分錄,應(yīng)該是房租,第二個分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的,是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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