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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2025-04-15 16:24

年度匯算清繳的應(yīng)納所得稅額與季度申報(bào)的應(yīng)納所得稅額有關(guān)聯(lián),季度預(yù)繳會(huì)在年度匯算時(shí)匯總計(jì)算多退少補(bǔ)。
25 年 1 季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用通常填 10000 元,不是 500 與 10000 相加。企業(yè)所得稅季報(bào)里利潤(rùn)總額減所得稅費(fèi)用(10000 元),按相關(guān)規(guī)定計(jì)算出應(yīng)納稅所得額后乘以稅率得出應(yīng)納所得稅額,即季報(bào)中的所得稅費(fèi)用。

魚(yú) 追問(wèn)

2025-04-15 16:31

那我在3月做了年度匯算清繳時(shí)所得稅費(fèi)用是500元,分錄是借:所得稅費(fèi)用500,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅500。1季度企業(yè)所得稅也是這樣分錄 借10000,貸10000。這樣所得稅費(fèi)用不就是500+10000嗎?

魚(yú) 追問(wèn)

2025-04-15 16:34

您意思是說(shuō),企業(yè)25年1季度所得稅申報(bào)表上的所得稅費(fèi)用必須和企業(yè)1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表上金額一致是嗎?全部都是10000元?

樸老師 解答

2025-04-15 16:36

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣

魚(yú) 追問(wèn)

2025-04-15 16:39

那年度所得稅費(fèi)用計(jì)提時(shí)借:所得稅費(fèi)用500,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅500.期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就有個(gè)所得稅費(fèi)用500+10000啊

樸老師 解答

2025-04-15 16:40

同學(xué)你好
這個(gè)看實(shí)際的所得稅金額

魚(yú) 追問(wèn)

2025-04-15 16:41

就是這個(gè)情況 ,我在等著申報(bào)呢,麻煩說(shuō)清楚一點(diǎn)啊

魚(yú) 追問(wèn)

2025-04-15 16:43

所得稅費(fèi)用在3月份計(jì)提了2筆,一個(gè)是年度的,一個(gè)是季度的。急死了

樸老師 解答

2025-04-15 16:47

年度匯算清繳和季度預(yù)繳有關(guān)聯(lián),季度預(yù)繳在匯算時(shí)匯總多退少補(bǔ)。1 季度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用反映本季,為 10000 元,匯算清繳 500 元是上年調(diào)整,不與之相加。3 月匯算分錄和 1 季度分錄分別處理,1 季度表上和報(bào)表金額應(yīng)一致為 10000 元,期末結(jié)轉(zhuǎn) 1 季度利潤(rùn)表只體現(xiàn)本季 10000 元所得稅費(fèi)用。

魚(yú) 追問(wèn)

2025-04-15 17:06

那年度匯算清繳時(shí)500元的分錄
 是:補(bǔ)提企業(yè)所得稅時(shí):

借:未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
實(shí)際支付補(bǔ)繳的所得稅時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

樸老師 解答

2025-04-15 17:10

嗯,去年的是去年的
今年的是今年的
今年第一季度的和去年的沒(méi)關(guān)系

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2025-04-15 16:24:39
預(yù)繳申報(bào)表屬于本期的應(yīng)納所得稅額。
2017-07-06 15:13:53
你好,111205.75乘以22.5%。 小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的,稅率2.5%。
2022-01-11 13:45:49
企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳納申報(bào)表(A類(lèi))中應(yīng)納所得稅額是自動(dòng)計(jì)算的,只需要填寫(xiě)利潤(rùn)總額即可
2019-02-24 16:58:24
你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
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