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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-04-16 10:50

您好,把銀行存款錄入,貸方錄入到未分配里面

小魚兒 追問

2025-04-16 10:52

好的,謝謝老師!

劉艷紅老師 解答

2025-04-16 10:53

不客氣,很高興幫你

小魚兒 追問

2025-04-16 10:53

老師,公司名下還有一輛車,借方錄固定資產(chǎn),貸方怎么錄?

劉艷紅老師 解答

2025-04-16 10:55

他這個是用什么付的了?

小魚兒 追問

2025-04-16 10:58

不知道啊,很多年之前買的,但是因為一直沒有賬,現(xiàn)在需要把它入到公司來,但是車輛確實是公司的名字

劉艷紅老師 解答

2025-04-16 10:59

借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款-法人
這樣做吧

小魚兒 追問

2025-04-16 11:02

貸:實收資本可以嗎

劉艷紅老師 解答

2025-04-16 11:07

這個相當(dāng)于是法人投資進(jìn)來的了

劉艷紅老師 解答

2025-04-16 11:07

還得開發(fā)票進(jìn)來,很麻煩的

小魚兒 追問

2025-04-16 11:13

發(fā)票有呢,就是公司的名字

劉艷紅老師 解答

2025-04-16 11:14

那就不能入實收資本,實收資本得是老板買的才可以

劉艷紅老師 解答

2025-04-16 11:14

這個都是直接開的公司的發(fā)票,那說明是公司自已買的

劉艷紅老師 解答

2025-04-16 11:14

個人不建議入這個,不太好

小魚兒 追問

2025-04-16 11:23

明白了,謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2025-04-16 11:27

不客氣,很高興幫你

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相關(guān)問題討論
您好,如果是代理記賬的,就沒有那個義務(wù)了吧,最好不要做了。
2017-05-27 09:40:31
你們跟客戶的收費怎么算??
2019-06-03 23:16:24
你好!新建就可以,按上期的期末余額填寫
2020-01-03 14:29:49
給對方開具發(fā)票就好了,您需要在納稅申報表中在未開票銷售額欄次填寫負(fù)數(shù)。 會計處理的話,是要將之前確認(rèn)為無票收入的分錄紅沖,然后按開具的藍(lán)字發(fā)票重新編制分錄。
2018-08-20 11:29:13
你好,站在公司的角度就是計入管理費用–勞務(wù)費
2019-02-27 10:03:30
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