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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-06-15 14:34

借:管理費用--社保貸:其他應付款,

喵喵~醬 追問

2018-06-16 11:23

公司和個人部分全進費用嗎?

袁老師 解答

2018-06-16 11:33

是的,然后收個人錢,沖減管理費用--社保

喵喵~醬 追問

2018-06-16 11:38

就是和公司發(fā)放正常員工社保一樣的做法咯

袁老師 解答

2018-06-16 12:44

是的,正常做的吧  。

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相關問題討論
借:管理費用--社保貸:其他應付款,
2018-06-15 14:34:36
你好 繳納時候直接掛其他應收 收到款項時平往來
2020-06-05 11:47:14
你好,繳交時,借其他應收款--個人社保費,貸銀行存款,收到款,借銀行存款,貸其他應收款--個人社保費
2019-07-11 17:54:12
您好 交款的時候 借 其他應收款-代墊社保費 貸 銀行存款 收到個人轉(zhuǎn)入 借 銀行存款 貸 其他應收款-代墊社保費
2019-10-22 18:41:54
你好! 可以這樣處理 "(1)收到的款會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費—應交增值稅-銷項抵減稅額 主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 " 期末把相關增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2022-01-03 16:26:46
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