
我剛進一個企業(yè)做記賬員 他們讓我做應付對賬,就連好幾年的賬都得對上才行,但是賬目很亂,有的開票了還有的來貨沒有開票,我該怎么處理呀?之前做的太爛了 一個戶會掛應付預付 ,上年結轉數(shù)也對不上,不知道從哪里下手都!
答: 你好,如果可以的話先發(fā)對賬函。核對各方截止到上月的金額。然后根據(jù)金額倒推對賬
老師。我現(xiàn)在接著做去年的沒有做完的帳,日記賬發(fā)我了做賬,我對著系統(tǒng)上說的分錄去看,一些工資表上的預付賬款入賬的我金額對不上,不知道我哪里出錯了,(系統(tǒng)上的帳都是前任做的包括工資表,我們公司是做空調安裝工程的,預付賬款實際就是結款給工裝師傅們的工資)。系統(tǒng)上的預付賬款余額有一百幾十萬,之前都沒有結轉我也不知道怎么回事。目前就是這個帳我理不清該怎么接著做下去,入賬的部分我沒有弄清楚
答: 你是新接手,你首先按他給你的余額作為期初建帳處理,然后你在去查找錯誤,然后你做差錯更正處理。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
賬之前5年的賬都是外賬會計做的,銀行賬他們有幾年沒給我們做,所以和實際對不上,應收,應付全部都是掛賬,余額都累計到幾百萬了,發(fā)工資和支出全部走的其他應付款,余額也有上百萬了,庫存更是亂的不得了,現(xiàn)在想整一下,該如何調賬和整理期初數(shù),
答: 你好,移交給你的期初數(shù)是沒辦法改的,只有按照實際數(shù)據(jù)慢慢調整,1.可以按照上月末的銀行存款余額和明細賬核對,差額調整你的那個其他應付款

