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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-16 09:36

這個(gè)先掛其他應(yīng)付款吧

倩倩 追問

2018-06-16 09:37

后期怎么轉(zhuǎn)呢

袁老師 解答

2018-06-16 09:40

有錢了,取出給老板,老板以自己名義存入公戶并注明投資款才可以的

倩倩 追問

2018-06-16 09:42

我們這是內(nèi)賬    需要這么麻煩嘛

袁老師 解答

2018-06-16 09:49

如果內(nèi)賬不用的,借:原材料貸:實(shí)收資本

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相關(guān)問題討論
這個(gè)先掛其他應(yīng)付款吧
2018-06-16 09:36:10
這個(gè)沒有發(fā)票就不能稅前扣除,
2016-12-15 11:30:18
你好,借:現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本,再報(bào)銷,借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金
2018-03-28 11:03:38
您好!計(jì)入其他應(yīng)付款科目。借原材料等 貸其他應(yīng)付款。
2017-01-11 17:03:55
借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款
2019-10-31 11:32:53
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