最近去年審計報告數據下來,我想以審計去年期末數 問
年初抵消數確認:直接取用去年審計報告中的合并抵消分錄匯總(內部往來、未實現損益、權益抵消等累計余額),與今年年初單體關聯(lián)數據核對,差異即為需延續(xù)的抵消數,審計調整的去年期末數需同步調整抵消數。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內部往來對賬表(核對應收應付)、試算平衡表(自動勾稽)。 月度數據維護:每月需維護單體報表、內部交易 / 往來明細(含未實現損益)、審計調整銜接記錄,以及投資公司關注的關鍵指標和重大事項說明,月末做好對賬和勾稽校驗。 答
老師,請教一下,員工每月發(fā)工資,不申報個稅,次年做匯 問
您好,沒有申報工資,不需要匯算清繳 答
老師:現在工資個稅怎么計算的,如果員工工資9000一 問
每月扣除5000后,再*3%計算個稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷售額不含稅金額不到5 問
必須要要如實申報,不然就是虛假申報,要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯了,公司退 問
借銀行存款,貸其他應付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預收賬款5萬, 借預收賬款5萬,貸銀行存款。 答
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公司是加工成產型企業(yè),那么進貨原材料的時候是借:原材料貸:銀行 那結轉成本的時候是借:主營業(yè)務成本直接貸:原材料嗎?因為有些原材料是有發(fā)票的是后面才來可以暫估嗎?
文化藝術公司,接了一個工程項目,購進材料時是借,原材料,貸現金嗎?結轉成本時是借主營業(yè)務成本,貸原材料嗎?還是要用工程成本來轉換
暫估入帳了一筆原材料,借:原材料 貸:應付帳款-暫估入帳 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 這筆是虛帳 如果發(fā)票找不齊全 應該怎么做賬?


lily 追問
2018-06-16 17:11
方亮老師 解答
2018-06-16 17:12
lily 追問
2018-06-16 17:13
方亮老師 解答
2018-06-16 17:14
lily 追問
2018-06-16 17:17
方亮老師 解答
2018-06-16 17:17