請問老師,如何月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,如果有:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),應(yīng)交稅費——留抵稅額,應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額,涉及到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅額)分錄應(yīng)該怎么做呢?
一個人的湛藍(lán)
于2025-05-09 11:59 發(fā)布 ??115次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2025-05-09 12:01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
待認(rèn)證
待抵扣都可以有余額
轉(zhuǎn)出進項稅額是什么意思?進項轉(zhuǎn)出嗎
如果是的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

可以的
2017-09-04 22:00:33

您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好!
對的。
2019-02-19 21:57:40
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一個人的湛藍(lán) 追問
2025-05-09 15:09
郭老師 解答
2025-05-09 15:13