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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-20 10:56

你好,是少確認了還是多確認了

來自星星的你 追問

2018-06-20 11:02

比如第三季度申報了5萬,其實收入是0,更正了申報,0申報,然后那5萬其實是第四季度的收入,要在第四季度更正申報,多加5萬的申報金額

鄒老師 解答

2018-06-20 11:04

你好,這個不需要做調(diào)整分錄,只是在填寫申報表的時候按調(diào)整之后的金額填寫就是了

來自星星的你 追問

2018-06-20 11:11

因為涉及要交稅的呀?我賬上肯定要把第三季度的收入沖銷掉,那筆免稅收入也沖銷,因為是0申報呀?然后把第四季度的收入也沖銷掉,按正確的收入入賬,再計提稅金支付稅金不對嗎?

鄒老師 解答

2018-06-20 11:17

你好,根據(jù)你上面舉例,在第四季度的時候本年累計收入與賬面累計收入一致就是了,只是季度收入與報表不一致而已 
最終結(jié)果是一樣的
當(dāng)然你如果需要做到申報數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)一致,是需要沖銷,然后再補做收入的

來自星星的你 追問

2018-06-20 11:37

如果不沖銷申報的本年累計收入和賬面一致,不改沒問題?但是涉及超過9萬元要交增值稅附加稅,我第四季度的計提稅金不能做免稅收入,這個需要沖銷更改吧?

鄒老師 解答

2018-06-20 11:39

你好,累計數(shù)一致就可以的
你只是把之前季度的收入放在了第四季度核算,其實你第四季度實際收入如果低于9萬是可以減免的,因為減免是按增值稅申報表,而不是按所得稅申報表

來自星星的你 追問

2018-06-20 11:43

更正申報后,第四季度超過9萬了,要交稅了,更正申報前是4萬,不用交稅的

鄒老師 解答

2018-06-20 11:44

你好,你更正申報的只是所得稅申報表,增值稅申報表是有對應(yīng)所屬期的

來自星星的你 追問

2018-06-20 11:45

我去稅局更正的是增值稅申報表老師,沒有更改所得稅

鄒老師 解答

2018-06-20 11:59

你好,更正的是增值稅申報表,就需要根據(jù)更正情況做之前分錄的調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
你好,是少確認了還是多確認了
2018-06-20 10:56:13
您好,超過了的,交稅時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,營業(yè)外支出-滯納金,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-21 23:33:30
你好,需要去稅局大廳,做第二季度所得稅的更正申報?
2021-10-19 21:50:31
你好,補開的發(fā)票按照發(fā)票報,同時未開票收入和稅額填負數(shù)金額,這樣就好
2019-05-23 11:38:21
您好,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2022-04-09 12:40:15
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