去年時候我單位暫估一筆服務(wù)費16萬入賬借:管理費-服務(wù)費,貸方應(yīng)付-暫估,后來回來發(fā)票15萬了直接沖減了,但是還未回發(fā)票1萬,今年匯算清繳時候?qū)⑽椿匕l(fā)票1萬調(diào)增繳納所得稅了,至于應(yīng)付賬款上面遺留的1萬我應(yīng)該如何分錄?
do it!
于2018-06-20 15:47 發(fā)布 ??766次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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你好,應(yīng)當(dāng)是把16萬沖銷,然后根據(jù)15萬的發(fā)票入賬的
2018-06-20 15:48:38

你好
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
借;;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
2018-06-01 14:43:53

一、匯算清繳時調(diào)增1200元,繳納所得稅是(1200*25%)*20%=60元
二、直接計提企業(yè)所得稅
借:所得稅費用60
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅60
三、交稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2020-03-10 09:32:49

不是,這個需要看啥情況,是滿足稅法上面收入,你賬上沒有做還是啥?
2020-05-06 14:24:57

您好
摘要調(diào)整某年某月某號憑證
借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤
2019-05-15 10:11:23
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