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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-20 16:31

你好!可以是可以,只是不是很規(guī)范

@chen??L 追問

2018-06-20 16:32

老師,請(qǐng)問怎么才規(guī)范,月末不是還要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?

宋生老師 解答

2018-06-20 16:33

你好!正確的做法是
每月根據(jù)確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
  借:主營業(yè)務(wù)成本
    工程施工——合同毛利——XXX合同段
   貸:主營業(yè)務(wù)收入
              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
合同完工時(shí),xxx合同段工程結(jié)算科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程施工”科目對(duì)沖
借:工程結(jié)算——xxx合同段
貸:工程施工——合同成本——xxx合同段
          工程施工——合同毛利——xxx合同段
13、交納保險(xiǎn)費(fèi)后

@chen??L 追問

2018-06-20 16:37

老師,收入我有分每個(gè)項(xiàng)目,材料和人工我沒有分每個(gè)項(xiàng)目

@chen??L 追問

2018-06-20 16:39

老師材料科目我可不可以直接在成本類科目中核算

宋生老師 解答

2018-06-20 16:40

您好!嚴(yán)格來說是都要分項(xiàng)目的。

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相關(guān)問題討論
你好!可以是可以,只是不是很規(guī)范
2018-06-20 16:31:18
您好,成本可以,收入要計(jì)算稅金的。借:銀行存款500000,貸:主營業(yè)務(wù)收入500000 減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),50萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。
2017-01-02 18:31:03
你好,可以的,可以這么做。
2021-12-20 11:56:50
對(duì)的。
2017-04-23 22:57:05
你好,借原材料,貸銀行存款,然后借工程施工,貸生產(chǎn)成本-原材料然后借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工
2020-01-06 10:02:28
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