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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-20 17:59

你好,你之前的757.91也沒有做計提分錄?

. 追問

2018-06-20 18:14

沒做,因為是最開始老板多報了的,就直接是,借:應交稅費- 
企業(yè)所得稅757.9 貸:銀行存款757.5

. 追問

2018-06-20 18:15

數(shù)據(jù)打錯了,757.91

鄒老師 解答

2018-06-20 19:20

你好,是這樣做賬務處理的

. 追問

2018-06-20 19:31

借:利潤分配那筆分錄是自己緊接 
著交稅那筆錄手動做么,還是期末 
系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)啊

鄒老師 解答

2018-06-20 19:34

你好,這些分錄都是需要自己手工錄入的

. 追問

2018-06-20 19:35

系統(tǒng)里以前年度損益調(diào)整沒有,是 
加在損益類吧

鄒老師 解答

2018-06-20 19:36

你好,是的,屬于損益科目的

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相關(guān)問題討論
你好,你之前的757.91也沒有做計提分錄?
2018-06-20 17:59:18
同學你好 分錄是正確的
2022-05-31 11:21:33
如果你補繳的金額不大,可以直接確認當期所得稅費用,如果金額大,是這樣賬務處理的
2019-02-23 09:20:43
你好是的,分錄是怎么做的?
2020-05-09 16:29:02
你好, 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2020-11-17 10:55:50
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