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微笑的大船
于2018-06-21 10:05 發(fā)布 ??819次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-06-21 10:05
借:現(xiàn)金貸:未分配利潤
微笑的大船 追問
2018-06-21 10:37
還有,老師,我們公司賬上銀行存款余額有30000元,但是實際銀行明細上只有10000元,有20000元的差額如何調(diào)賬。之前的賬太多了,沒辦法改之前的賬。
袁老師 解答
2018-06-21 10:49
通過未分配利潤科目調(diào)整吧
2018-06-21 11:23
,再問個問題,公司的業(yè)務(wù)招待費,購買的辦公設(shè)備等費用,貸方可不可以計入實收資本
2018-06-21 13:02
不能的。。。。。。。。。。。。。。。。
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我們公司的賬上現(xiàn)金余額為-21909,這要怎么調(diào)賬啊?
答: 借:現(xiàn)金貸:未分配利潤
老師,這個現(xiàn)金流指定指點下?
答: 你好,如果是工資分錄,涉及現(xiàn)金流全部錄入支付給職工現(xiàn)金流量,包括個人所得稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這個公司是2019年七月份開始的,這個資產(chǎn)總額平均值怎么算?這是每個月的期末余額,沒有,年初余額,麻煩老師指點
答: 您好,七月開始就算兩個季度的平均值,然后評價值之和再/2就可以了
這張表不知道動哪兒了,時間都亂了,格也沒了,金額的小數(shù)位也變了,指點怎么才能變回來
討論
財務(wù)跨年席調(diào)賬請示怎么寫,就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)
現(xiàn)金余額期初登帳登多了,銀行帳少記了如何調(diào)賬
中途建帳 期末余額怎么設(shè)置?我是小白,需大神手把手指點
老師,我公司吸收合并了另個一個公司,報表以6月30號報表合并,那是不是同類科目年初余額相加,期末余額相加,這種操作對嗎?還要注意什么?請指點,沒弄過,可碰上了。
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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微笑的大船 追問
2018-06-21 10:37
袁老師 解答
2018-06-21 10:49
微笑的大船 追問
2018-06-21 11:23
袁老師 解答
2018-06-21 13:02