
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄?
答: 借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),怎么做分錄呢
答: 具體的分錄是: 一、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 二、繳稅的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
加計抵減,銷項(xiàng)3萬,進(jìn)項(xiàng)5萬。如何做分錄
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 貸其他收益抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2萬貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除0.5萬 銀行存款


神奇小飛俠 追問
2018-06-21 17:24
宋生老師 解答
2018-06-21 17:24