你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評估日凈資產(chǎn)價值為 問
你好同學(xué)! 同學(xué)的這個想法是超出了考試的范疇了,這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說的長投是個權(quán)益法核算的,那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學(xué)所說的長投是個成本法核算的,這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消,相關(guān)的增值實際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應(yīng)該落實到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
老師,我想問下息稅前利潤,稅前利潤,凈利潤,利潤總額 問
您好,是算別的,還是說算著幾個金額呢 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答

老師你好,廣告業(yè)務(wù)的第一筆業(yè)務(wù)貸方為啥是應(yīng)收賬款不是預(yù)收轉(zhuǎn)款,還有武漢智慧樹公司為啥給對方公司開的是收據(jù)不是發(fā)票呢
答: 一般企業(yè)不設(shè)置預(yù)收賬款科目(預(yù)收也可以通過應(yīng)收科目核算);收款的時候開具收據(jù)
老師老師,這筆收到的廣告費(fèi),為啥不放在預(yù)收賬款-裕盛廣告里?而是放到應(yīng)收賬款-協(xié)議掛賬里?能具體解釋一下協(xié)議掛賬嗎?
答: 你好,實務(wù)工作中,我們設(shè)置會計科目的時候?qū)τ谝粋€客戶只設(shè)置一個 應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款,這樣就很容易知道對這個公司的往來余額。如果對一個客戶我們既設(shè)置應(yīng)收、預(yù)收、預(yù)付,這樣業(yè)務(wù)對賬很麻煩,所以實務(wù)工作不會和理論那些,設(shè)置太多,給財務(wù)自己工作找麻煩。 我們在余地做報表的時候調(diào)整下,比如把應(yīng)收賬款的 貸方余額在報表上放到應(yīng)付賬款 這樣做法比較接地氣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期初數(shù)據(jù)錄入時,答案給的數(shù)據(jù)和資料提供的數(shù)據(jù)有地方不一樣的,起初是根據(jù)資料提供數(shù)據(jù)錄的,提示錯誤,我就和答案一個一個對著改的,保存時提示保存成功。期末結(jié)轉(zhuǎn)時提示請?zhí)顚懻_的期初數(shù)據(jù),反復(fù)檢查只檢查出來有一個應(yīng)收賬款國內(nèi)的第十個沒錄入。我想修改提示無法修改。1,結(jié)轉(zhuǎn)不成功和這個問題有關(guān)嗎?2.我要怎么修改起初數(shù)據(jù)?
答: 您好,1、結(jié)轉(zhuǎn)不成功和這個問題有關(guān)。2、您要反記賬反初始化以后,再修改起初數(shù)據(jù)的。

