
計(jì)算稅負(fù)率時(shí)的應(yīng)稅銷售收入是指含稅銷售收入還是不含稅銷售收入
答: 同學(xué),你好,應(yīng)稅銷售收入說(shuō)的是不含稅的銷售收入
老師,知道稅負(fù)率為0.012,不含稅銷售收入360000元,銷項(xiàng)稅為46800.怎么算這個(gè)成本
答: 你好,不考慮附加稅和企業(yè)所得稅 那么你的進(jìn)項(xiàng)稅額就是46800*(1-0.012)=46238.4 繳納了46800*0.012=561.6元的增值稅,因此你們的成本至少要為360000-561.6=359 438.4 如果超過(guò)這個(gè),你們就是虧本的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/應(yīng)稅銷售收入,這個(gè)應(yīng)稅銷售收入是含稅還是不含稅呢?還有所得稅稅負(fù)率=應(yīng)交企業(yè)所得稅/銷售收入,這個(gè)銷售收入又是含稅不含稅?
答: 稅負(fù)率=應(yīng)納稅額/銷售收入*100%,即應(yīng)納稅額占銷售收入的百分比。銷售收入是指不含稅收入。


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