亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-06-25 11:08

你好! 
沒有收入,本月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)收入與成本  
員工工資列入管理費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

阿木容若 追問

2018-06-25 11:10

老師,就是工資直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎,分錄該怎么做啊

老江老師 解答

2018-06-25 11:23

借 本年利潤  貸 管理費(fèi)用

阿木容若 追問

2018-06-25 11:38

好的,老師本年利潤和未分配利潤要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

老江老師 解答

2018-06-25 11:51

本年利潤,到年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好! 沒有收入,本月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)收入與成本 員工工資列入管理費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2018-06-25 11:08:53
你好,所有的 損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-09 15:15:38
你好,可以的,但是需要合并到工資一塊算個(gè)稅。
2021-12-31 10:16:14
您好,你們是按完工進(jìn)度百分比來確認(rèn)收入嗎?
2019-03-21 05:11:02
有一些費(fèi)用沒有入進(jìn)去
2017-05-10 14:22:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...