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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-06-23 15:05

你好,具體是在做什么呢

潘曉曉 追問

2025-06-23 17:43

老師您好!我公司是個小型的做窗簾的公司,1、在這個圖片中的勾稽關(guān)系是:1302043.97-367216.02-1151093.3-37706.5-495+19.05=254447.80元,2、 我收款金額1302043.97元當中 有這樣的情況:包含有的客戶交的預(yù)交款,可能 現(xiàn)在不會要我公司做窗簾,等以后再做,那么做的時候就會在客戶的預(yù)交款中抵扣,假如預(yù)交了30000元,公司就送1000元,假如交了200元參加訂貨會時又會送500元,所以這個客戶總計在公司的存款金額為31700元,當客戶要做窗簾時假如這次做了個3500元,那么在公司所剩下的余額為28200元了、3、這是公司的內(nèi)帳,只是給老總看,不要繳納稅款、4、公司剛成立,1-5月份都沒有會計,只是出納做了個流水帳,只想做個總帳,也沒有設(shè)置客戶明細了,麻煩老師能幫我以我提供的資料寫出會計分錄,另外出納實際收款1130907.60元,這筆款中包括了預(yù)收了客戶的款項,但也分不清楚那筆是預(yù)收款了。

潘曉曉 追問

2025-06-23 17:45

希望老師能以會計分錄的并且對應(yīng)金額幫我寫出來,謝謝老師!

文文老師 解答

2025-06-23 17:46

再做一個564156.5的分錄,這個數(shù)據(jù)在哪?涉及的業(yè)務(wù)是哪個?

潘曉曉 追問

2025-06-23 17:47

老師,1302043.97應(yīng)該是訂單金額。

文文老師 解答

2025-06-23 17:54

只有總數(shù)無法準確做賬,需要按客戶來區(qū)分預(yù)收與實際做門窗應(yīng)收

潘曉曉 追問

2025-06-23 18:04

老師因為從1-5月都沒有對應(yīng)客戶明細,之所以沒有設(shè)置客戶明細,是因為太多客戶了了而且都是幾百、幾千的金額,上萬的金額只有少數(shù)幾個的客戶,而且有時候客戶交了那點款后也就抵扣完了,也許就不來我公司再做窗簾了,所以把1-5月做個總帳算了,當數(shù)據(jù)不準確時都按進入優(yōu)惠金額、折扣金額中去,麻煩老師能給予寫出會計分錄。非常感謝!

文文老師 解答

2025-06-24 09:11

如果是這樣,不區(qū)分預(yù)收,全部按完成收入處理

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:31

好 的,按老師的建議,麻煩老師根據(jù)我提供的圖片幫我寫一下會計分錄,并對應(yīng)金額,現(xiàn)在按出納實際收款1151093.3元做實際收款,也就是按圖片中的收款金額,不按1130907.6元實際收款了。謝謝老師!

文文老師 解答

2025-06-24 09:34

剩余的差額,不再收款了 ?

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:43

老師:1302043.97(銷售訂單)--367216.02(優(yōu)惠金額)-1151093.3(實際收款)-37706.5(折扣金額)-495(折扣金額)+19.05=245557.8元(應(yīng)收帳款),這筆款245557.80元以后是要收款的。老師,公司的優(yōu)惠金額及折扣金額全部記入公司的銷售費用可以嗎?

文文老師 解答

2025-06-24 09:49

公司的優(yōu)惠金額及折扣金額全部記入公司的銷售費用,可以

文文老師 解答

2025-06-24 09:50

借:應(yīng)收賬款245557.80 借:銀行存款 1151093.3 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入1302043.97

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:56

老師:1、借:應(yīng)收賬款245557.80 借:銀行存款 1151093.3 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入1302043.97,這筆分錄相差金額94607.13元,2、優(yōu)惠金額及折扣金額相對應(yīng)的科目是什么?謝謝老師!

文文老師 解答

2025-06-24 09:58

優(yōu)惠金額及折扣金額相對應(yīng)的科目是 銷售費用

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:59

老師:367216.02+37706.5+495-19.05=405398.47元全部進入銷售費用,可就不知道對應(yīng)的科目?

文文老師 解答

2025-06-24 10:08

借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!可以的。就是這樣處理。
2021-07-20 15:58:04
年末交應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后將應(yīng)交稅費-未交增值稅科目余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目。
2019-01-16 19:56:40
您好 請問您紙質(zhì)報表不是根據(jù)軟件生成的么? 應(yīng)交稅費科目借方余額重分類在其他流動資產(chǎn)欄次填寫正確的
2022-03-10 07:15:24
你好,這個是公司投資款還是公司向個人借款?
2018-08-20 11:38:46
你好同學(xué),借**資產(chǎn) 貸:**負債 未分配利潤 這樣做同學(xué),資產(chǎn)可以在貸,就是調(diào)減
2019-10-18 21:19:14
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