
老師 上個月的賬務(wù)已經(jīng)結(jié)賬了 但是發(fā)現(xiàn)科目用錯了金額無誤 我這個月再把上個月的那筆分錄沖紅,再重新做一張正確科目的憑證,我這處理方法對嗎?
答: 你好!可以的。就是這樣處理。
這幾個科目里的余額對應(yīng)的科目應(yīng)該怎么做分錄
答: 年末交應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后將應(yīng)交稅費-未交增值稅科目余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老新開公司老投入現(xiàn)金,分錄怎樣做?現(xiàn)在對應(yīng)科目填那一個?為什么
答: 你好,這個是公司投資款還是公司向個人借款?


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2025-06-23 17:43
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