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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-26 10:21

你好,是的,沒有收入就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,只需要結(jié)轉(zhuǎn)費用就是了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-26 10:27

結(jié)轉(zhuǎn)費用中有借有貸,怎樣寫分錄?如:借方金額23065,貸方金額2756,分錄:借:本年利潤  20309   貸:管理費用20309,這樣對嗎?

鄒老師 解答

2018-06-26 10:28

你好,需要借方,貸方分別結(jié)轉(zhuǎn)才是的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-26 10:32

沒有遇到過這樣的情況?老師的意思是:借:本年利潤  23065  貸:管理費用 23065    另外再寫一張  借:管理費用  2756  貸:本年利潤:2756,這樣嗎?

鄒老師 解答

2018-06-26 10:33

你好,是的 
如果是同一個明細就可以按借貸差額結(jié)轉(zhuǎn),如果是不同明細,需要分別結(jié)轉(zhuǎn)的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-26 10:37

老師,什么叫同一個明細呢,都是管理費用,是同一個科目啊、

鄒老師 解答

2018-06-26 10:38

你好,比如管理費用——辦公費,借方,貸方都是辦公費,就是同一個明細 
如果是一個是辦公費,一個是差旅費,這樣就是不同明細了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-26 10:39

這樣就可以按照差額結(jié)轉(zhuǎn)23065-2756=20309

鄒老師 解答

2018-06-26 10:40

你好,同一個明細可以按差額結(jié)轉(zhuǎn)的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-26 10:41

這樣一個月的費用肯定不是同一明細了

鄒老師 解答

2018-06-26 10:43

你好,不是同一個明細就需要分別結(jié)轉(zhuǎn)的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-26 10:45

管理費用中有計提工資,有發(fā)放工資,有辦公費,有其他幾項呢? 
按照差額,還是分開寫

鄒老師 解答

2018-06-26 10:45

你好,分別每個明細分別結(jié)轉(zhuǎn)

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-26 10:48

如果有100個那要做100個就需要去做100個是這個意思嗎老師?

鄒老師 解答

2018-06-26 10:49

你好,是的,有100個明細就需要分一百個逐一結(jié)轉(zhuǎn)的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-26 11:15

做完結(jié)轉(zhuǎn)后就到科目總表,把丁字賬上的科目名稱登記到科目匯總表上,是嗎?

鄒老師 解答

2018-06-26 11:20

你好,是的,是這樣處理

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相關(guān)問題討論
你好,屬于損益類科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2016-08-02 10:43:32
你好 墊付的話 借方費用貸方其他應(yīng)付款-老板 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 借方本年利潤貸方費用
2019-04-02 10:53:28
您好!需要的。
2017-05-18 16:19:44
你好,有收入,成本也需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)的
2016-10-13 10:28:55
一般都是收入費用一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-10-15 11:17:15
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