合作公司用30萬的代金券抵消欠我公司30萬的貨款,不向我公司開具發(fā)票,分錄如下: 借:預付賬款-代金券 30 貸:應收賬款 30 后面我公司將低價出售該批代金券用于資金回轉(zhuǎn),虧損部分是否應該計入營業(yè)外支出?代金券是否涉及增值稅問題?分錄這么做?
于會計
于2025-07-10 10:22 發(fā)布 ??59次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-07-10 10:25
分錄調(diào)整:抵貨款時,借 “其他應收款 - 代金券” 30 貸 “應收賬款” 30(替代原預付賬款,更貼合業(yè)務 )。
虧損處理:低價出售,虧損計 “營業(yè)外支出”,如售 25 萬,借 “銀行存款” 25、“營業(yè)外支出” 5,貸 “其他應收款 - 代金券” 30 。
增值稅:若代金券是合作方抵賬(原交易已計稅),你司轉(zhuǎn)讓一般不涉增值稅;若你司需履約提供應稅行為,則要計稅 。
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分錄調(diào)整:抵貨款時,借 “其他應收款 - 代金券” 30 貸 “應收賬款” 30(替代原預付賬款,更貼合業(yè)務 )。
虧損處理:低價出售,虧損計 “營業(yè)外支出”,如售 25 萬,借 “銀行存款” 25、“營業(yè)外支出” 5,貸 “其他應收款 - 代金券” 30 。
增值稅:若代金券是合作方抵賬(原交易已計稅),你司轉(zhuǎn)讓一般不涉增值稅;若你司需履約提供應稅行為,則要計稅 。
2025-07-10 10:25:01

你好? ?是的; 就是這樣來處理分錄??
2021-07-16 09:37:13

同學,你好
借:營業(yè)外支出
貸:預付賬款
借:預收賬款
貸;營業(yè)外收入
2022-03-23 15:57:45

是,3237.82現(xiàn)在是做營業(yè)外支出
2020-07-03 11:08:49

你好; 你這個是什么業(yè)務的發(fā)票就做 借費用或者成本貸 預付賬款。 匯算調(diào)整 。 應收賬款壞賬了做信用減值損失去
2021-12-30 17:33:34
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