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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-07-11 12:48

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2025-07-11 12:50

您好,如果公司是一般人,這兩種方式取得的專票通常都能抵扣。
1.修理廠包工包料:第一家修理廠包工包料開具維修保養(yǎng)類專票,只要車輛用于公司生產(chǎn)經(jīng)營,如建材運輸,專票可正常抵扣進項稅額。
2.自購配件再找廠安裝:即便公司經(jīng)營范圍無汽車配件銷售,只要是一般人,且車輛用于增值稅應(yīng)稅項目(非簡易計稅、免稅、集體福利、個人消費等不得抵扣情形),從配件商取得的排氣配件類專票,以及另一家修理廠就安裝服務(wù)開具的維修保養(yǎng)專票,均可抵扣進項稅額。

動人的外套 追問

2025-07-11 12:54

我們公司的進項沒有排氣這一類目 但是購入的排氣確實是安裝在公司名下車輛上 相當于一共兩張專票 一張是配件商開的排氣配件專票 另一張是找維修廠安裝開的維修保養(yǎng)類專票 也能一起抵扣增值稅嗎

動人的外套 追問

2025-07-11 12:54

我們公司是一般納稅人

動人的外套 追問

2025-07-11 12:56

你好能看得到追問嗎

董孝彬老師 解答

2025-07-11 12:57

 您好,一般人情況下,兩張專票可一起抵扣。
排氣配件專票和安裝服務(wù)的維修保養(yǎng)專票,只要業(yè)務(wù)真實,車輛用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(非不得抵扣情形),即便進項無排氣類目,也能正常抵扣增值稅。

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相關(guān)問題討論
你好,你是一般納稅人嗎?具體的什么配件?
2019-12-24 16:45:29
您好 不對的,您應(yīng)該開具銷售貨物的稅收分類編碼:*交通運輸設(shè)備*汽車配件
2021-04-22 14:24:58
你好 你們有這個業(yè)務(wù)的話可以去增加范圍在開票的 或者去稅局代開
2020-05-28 13:52:15
你好 ; 這個 廢機油屬于成品油的 ; 你要有去申請成品油模塊 才行的; 要有成品油 發(fā)票查能開的。 范圍有的有成品油銷售才行的
2022-04-12 17:03:14
經(jīng)營范圍,可以開具吊裝費
2020-05-08 11:53:27
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精選問題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機動車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進項不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項-進項) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店(

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個點再提成0.15算出來是多少

    你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然

    申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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