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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-07-11 13:18

建賬時(shí)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)期初錄入錯(cuò)誤,分情況調(diào)賬:
少錄:補(bǔ)記差額,當(dāng)年直接借 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸對(duì)應(yīng)成本 / 資產(chǎn)科目;跨年通過 “以前年度損益調(diào)整” 過渡。
多錄:做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借對(duì)應(yīng)成本 / 資產(chǎn)科目,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”,同步調(diào)整稅務(wù)申報(bào)。

沙與漠 追問

2025-07-11 13:20

如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么調(diào)賬

樸老師 解答

2025-07-11 13:21

那你直接貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

沙與漠 追問

2025-07-11 13:22

19年的進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣,現(xiàn)在可以做賬抵扣嗎

樸老師 解答

2025-07-11 13:25

同學(xué)你好
這個(gè)可以的

沙與漠 追問

2025-07-11 13:28

通行費(fèi)是電子普通發(fā)票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎

樸老師 解答

2025-07-11 13:33

征稅發(fā)票,可以抵扣:左上角標(biāo)識(shí) “通行費(fèi)” 字樣,且稅率欄次顯示適用稅率或征收率的通行費(fèi)電子普通發(fā)票, 屬于征稅發(fā)票。
取得征稅發(fā)票,納稅人可以根據(jù)發(fā)票上注明的增值稅額,按照相關(guān)規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。比如企業(yè)取得稅率為 3% 的高速公路通行費(fèi)電子普通發(fā)票,發(fā)票上注明的增值稅額為 30 元,那么企業(yè)就可以抵扣 30 元的進(jìn)項(xiàng)稅額。
不征稅發(fā)票,不能抵扣:左上角無 “通行費(fèi)” 字樣,且稅率欄次顯示 “不征稅” 的通行費(fèi)電子普通發(fā)票,屬于不征稅發(fā)票。這類發(fā)票是由于在特定情況下,如政府還貸性收費(fèi)公路收取的通行費(fèi),本身不征收增值稅,所以不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

沙與漠 追問

2025-07-11 13:35

這樣的發(fā)票可以抵扣嗎

樸老師 解答

2025-07-11 13:35

同學(xué)你好
這個(gè)可以的

沙與漠 追問

2025-07-11 16:58

物流費(fèi)裝卸費(fèi),需要申報(bào)印花稅嗎,如果申報(bào)屬于哪一稅目

樸老師 解答

2025-07-11 16:59

如果只是裝卸費(fèi)那這個(gè)不用交

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相關(guān)問題討論
你好,是二級(jí)科目 應(yīng)交稅金-增值稅檢查調(diào)整
2016-10-19 21:38:18
您好!看不明白你的。 “簡(jiǎn)易計(jì)稅”明細(xì)科目,核算一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法發(fā)生的增值稅計(jì)提、扣減、預(yù)繳、繳納等業(yè)務(wù) 計(jì)提和支付都是用這個(gè)。
2017-04-24 14:38:42
這需要看是借方余額,還是貸方余額。
2022-03-11 10:26:28
你好你主要是調(diào)整什么賬務(wù) 。 這樣好判斷對(duì)應(yīng)科目
2021-01-21 17:13:56
你好,之前分錄是怎么做的?
2020-06-08 11:21:25
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