
今年2月份的時(shí)候銷售一批20萬的貨,貨款也收了,也確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入,因當(dāng)時(shí)對方說不要發(fā)票,當(dāng)月我們就做了不開票收入進(jìn)行了申報(bào),可今天他們又說要補(bǔ)開發(fā)票,我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理才妥一些呢,他們需要開專票
答: 將2月份做的確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的分錄紅沖,重新開具17%的發(fā)票給對方,并按發(fā)票金額重新編制分錄。 在納稅申報(bào)表中要注意填寫未開票收入的負(fù)數(shù),可能會(huì)被鎖盤,建議納稅申報(bào)前,一定要咨詢一下專管員。
公司做東西,掛賬,但沒有開發(fā)票,要怎么做賬務(wù)處理了?做到“主營業(yè)務(wù)收入”又無法確定銷項(xiàng)稅,要如何做才合理了?老師大大!
答: 這個(gè)是你們的收入嗎 以后開發(fā)票嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這種情況需要如何做賬務(wù)處理?發(fā)票:主營業(yè)務(wù)收入:252427.24,稅:7572.76申報(bào):主營業(yè)務(wù)收入:252427.18,稅:7572.82兩個(gè)之間存在差額,賬需要如何處理?
答: 你好,要調(diào)整分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅0.06,貸主營業(yè)務(wù)收入0.06

