APP下載
梁╱梨渦淺笑
于2018-06-27 10:09 發(fā)布 ??545次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2018-06-27 10:13
你好,暫估是這樣做分錄的
梁╱梨渦淺笑 追問
2018-06-27 10:17
領(lǐng)用的時(shí)候呢,因?yàn)槲业谝淮巫鲞@個(gè)賬完全是一邊學(xué)一邊做,也不知道對不對
鄒老師 解答
2018-06-27 10:19
你好,構(gòu)成貨物成本的是這樣做分錄
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
暫估入賬這樣做對不對呢
答: 你好,暫估是這樣做分錄的
老師,暫估入庫這樣做賬和附件對嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估入庫,借:庫存商品~暫估入庫,貸:應(yīng)付賬款~供應(yīng)商,這樣做分錄對嗎?
答: 你好,是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款――暫估
老師,我2020年暫估入賬,2021年收到票沖暫估,請問是這樣做分錄對嗎?
討論
這樣做暫估成本,您看對不對借,在建工程~暫估貸,應(yīng)付賬款~暫估月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借,主營業(yè)務(wù)成本貸,在建工程~暫估
老師,暫估入庫,這樣做分錄對嗎?
怎么感覺這個(gè)庫存商品暫估入賬不對哦?就是不管有沒有發(fā)票都這樣入賬,出也這樣出。如果不一一對賬,怎么出賬呢?
老師,20年的賬,做了暫估入賬 21年5月匯算清繳,5月份把這些發(fā)票入賬 沖回暫估 這樣做對嗎,稅前還可以扣除對吧
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 624708 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
梁╱梨渦淺笑 追問
2018-06-27 10:17
鄒老師 解答
2018-06-27 10:19