已認證的發(fā)票,這個月紅沖了,老師我是做原分錄紅沖呢, 借:管理費用 -1000元(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額- 113元(紅字) 貸:應(yīng)付帳款 -1113元(紅字) 還是做進項稅額轉(zhuǎn)出呢? 借:管理費用 -1000元(紅字) 貸:應(yīng)付帳款- 1113元(紅字) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 113元(藍字) 用哪種方式,怎么判斷的呀?
嗯嗯
于2025-07-25 11:14 發(fā)布 ??69次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2025-07-25 11:15
是第2個分錄,因為已經(jīng)勾選認證
相關(guān)問題討論

一、
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2000
二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000
分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59

您好
就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

您好,月末這進項稅額轉(zhuǎn)出,需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸方。
2018-04-02 23:08:45
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2025-07-25 11:25
家權(quán)老師 解答
2025-07-25 11:25