
2017年有70萬進項普票被查是虛開發(fā)票 在今年匯算清繳做調整 分錄要怎么做
答: 你好!原分錄沖紅涉及成本損益類科目用以前年度損益調整科目代替
2017年取得增值稅進項普票 被查出虛開 做在今年匯算做調整 調出 原分錄:借 主營業(yè)務成本 貸 現(xiàn)金 調整分錄 借 以前年度損益調整(紅字)貸 現(xiàn)金(紅字)借 利潤分配-未分配利潤(紅字)貸 以前年度損益調整(紅字) 這樣對嗎?還需要別的調整嗎?
答: 你好,這樣就可以了,不需要調整了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年有兩張進項發(fā)票是虛假胡,今年匯算清繳要轉出成本6885715元,要怎樣做分錄
答: 借:應付賬款貸:以前年度損益調整
2017年有暫估差旅費,但至今未有發(fā)票進來沖回,這種情況要怎么處理?在2019年做2018年匯算清繳前補上發(fā)票可以嗎?還是只能在今年匯算清繳時作納稅調整?
公司在今年被稅局查到2016年有進項票是買來的,被查到要補交10萬的增值稅,這筆稅是在今年5月份補交的,但是2016年的匯算清繳已經(jīng)做了,如何做補交稅的分錄?
2020年收到了一張別人虛開的發(fā)票,今年被稅務局查了 ,要是一筆計費用了 我今年匯算清繳調整就可以了 但是當時入的固定資產(chǎn) 現(xiàn)在要怎么調呀


蕾啊蕾 追問
2018-06-28 10:05
QQ老師 解答
2018-06-28 10:10