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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-29 11:55

你好,因?yàn)槟阒坝?jì)入管理費(fèi)用的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到0了,你現(xiàn)在計(jì)入借方負(fù)數(shù),余額當(dāng)然是負(fù)數(shù)的,再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就沒(méi)有余額了

天林雨、 追問(wèn)

2018-06-29 12:19

嗯,,那就是對(duì)的可以不用管直到月末結(jié)轉(zhuǎn)就行是嗎?另外購(gòu)買稅控盤的兩發(fā)票稅控盤及維護(hù)費(fèi)做一起分錄可以嗎? 
也就是購(gòu)買時(shí)借:管理費(fèi)用(稅控盤費(fèi)280+維護(hù)費(fèi)200)   貸:銀存/現(xiàn)金480 
抵扣減免時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅) 480  貸:管理費(fèi)用(稅控盤+維護(hù)費(fèi))480 
這樣做一起可以嗎?

鄒老師 解答

2018-06-29 12:58

你好,是的 
是這樣做分錄

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你好,因?yàn)槟阒坝?jì)入管理費(fèi)用的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到0了,你現(xiàn)在計(jì)入借方負(fù)數(shù),余額當(dāng)然是負(fù)數(shù)的,再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就沒(méi)有余額了
2018-06-29 11:55:27
借:稅金及附加--印花稅500,以前年度損益調(diào)整1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅1500
2017-12-21 10:03:29
不用做調(diào)整分錄的,金額太小了,計(jì)入19年是沒(méi)有問(wèn)題的。
2020-01-10 10:12:11
學(xué)員您好,不用調(diào)整,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用是損益類科目,您去年的“管理費(fèi)用”科目已經(jīng)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目了。說(shuō)明對(duì)應(yīng)的“管理費(fèi)用”科目已經(jīng)沒(méi)有余額。 您今年做的時(shí)候直接計(jì)入“稅金及附加”即可。
2019-02-25 09:43:49
借以前年度損益調(diào)整 貸在建工程
2019-08-08 08:33:02
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