
公司在當(dāng)期收到了顧客以前欠的尾款,但是前期又沒有掛往來,現(xiàn)在我們是軟件做賬,我要是錄收款單,雖然我們增加了存款,但是在往來上就變成了我們欠顧客的錢了,像這種情況在軟件里錄單我該怎么處理呢
答: 貴公司軟件期初錄入數(shù)據(jù)的時候,是應(yīng)該存在 應(yīng)收賬款期初數(shù)的?!,F(xiàn)在你們錄入收款單,相當(dāng)于直接沖銷了這筆應(yīng)收賬款。如果當(dāng)初沒有錄期初數(shù)據(jù)。。那么這筆銷售相當(dāng)于存在于賬外了。這個存款,只能誤轉(zhuǎn)退回,或者做盤盈處理。
老師,收到銀行的存款利息,用軟件做賬這樣對嗎?
答: 你好,是這樣做:借銀行存款 借財務(wù)費用――利息收入借方負(fù)數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到銀行的存款利息,用軟件怎么做賬?是不是:借:銀行存款 貸:財務(wù)費用-利息收入
答: 您好,不是的,借:銀行存款 借:財務(wù)費用-利息收入 負(fù)數(shù)。


又耳多多 追問
2018-06-29 15:09