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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-09-03 08:52

你公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),進項稅率和退稅率都是 13%(征退稅率一致),按公式算 “不得免征和抵扣稅額 = 0”,所以系統(tǒng)問的 “出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進項稅合計” 填 0 就行,它不是出口費用的進項稅轉(zhuǎn)出金額。

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2020-02-25 17:41:04
你好,你們公司本月進項稅額大于銷項稅額,因此有留底稅。附表四,只填寫本期預交稅款的實際發(fā)生數(shù),不填寫本期實際抵減稅額,待下個月需要繳稅時再填寫。
2020-07-12 12:32:29
你好!是的,你的理解很對 需要考慮上期留抵進項稅額的
2022-04-30 07:01:03
你好,填寫的正確的,
2019-07-12 11:21:42
你們有沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有不填
2022-03-14 09:47:41
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