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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-12 11:21

你好,填寫的正確的,

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你好,填寫的正確的,
2019-07-12 11:21:42
你好,你們公司本月進項稅額大于銷項稅額,因此有留底稅。附表四,只填寫本期預(yù)交稅款的實際發(fā)生數(shù),不填寫本期實際抵減稅額,待下個月需要繳稅時再填寫。
2020-07-12 12:32:29
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵=110-100%2B5-3=12 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅12 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅12 貸:?營業(yè)外收入-加計抵減12
2022-06-21 15:19:41
可以的,你這個需要填寫,不填寫那后面本期發(fā)生額填寫不進去根據(jù)學(xué)員反饋這個是不管有沒有交稅都根據(jù)附表2填寫
2020-07-13 16:37:50
你的說提交什么?加計抵扣申明?認證抵扣后才填稅額抵減情況表
2020-01-13 17:19:56
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