
填寫增值稅申報表時、是不是所有固定資產(chǎn)總額都要在(固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進(jìn)項稅額抵扣情況表)反應(yīng)?
答: 您好!你有抵扣就要反應(yīng)。
在填寫4月份的增值稅申報表時發(fā)現(xiàn),2月份有做一筆固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅389.26元,但是是在3月份進(jìn)行抵扣認(rèn)證的,而2、3月申報時其中的一張表“固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進(jìn)項稅額抵扣情況表”的當(dāng)期申報抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)行稅額389.26元都沒有填寫,現(xiàn)在申報4月份的表中,在當(dāng)期數(shù)中要加上3月份漏報的進(jìn)項稅嗎?還是直接就把漏填的389.26元直接算到4月份的當(dāng)期數(shù)中去填寫呢?
答: 認(rèn)證時進(jìn)項的附表數(shù)據(jù)填寫了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司在去年六月份左右融資租賃了兩臺車床設(shè)備,每個月分期付款后取得的進(jìn)項發(fā)票,在申報增值稅的時候,這個固定資產(chǎn)分期付款取得的進(jìn)項是填在固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進(jìn)項稅額抵扣情況表里面嗎?
答: 你好,是的


宋生老師 解答
2017-03-23 15:58
宋生老師 解答
2017-03-23 16:04