
本月有稅務(wù)局代開的發(fā)票也有自己開的,在稅務(wù)局發(fā)票的時(shí)候已交了部分增值稅和附加稅,在做本月納稅申報(bào)時(shí),報(bào)附加稅的時(shí)候只報(bào)未交部分還是全報(bào)
答: 你好,已經(jīng)繳納的附加稅,只需要申報(bào)未交部分 沒有預(yù)交的附加稅,需要全額填寫申報(bào)
請問老師:小規(guī)模納稅在稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí),已經(jīng)交過增值稅附加稅,我公司沒有自己開發(fā)票,1—3月都是在稅務(wù)局開的票!季度申報(bào)時(shí)增值稅應(yīng)交金額是0。附加稅申報(bào)時(shí)寫增值稅數(shù)額時(shí)是不是也是0???
答: 你好,代開的要申報(bào)的哦,預(yù)繳的也得填寫進(jìn)去
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
國稅局代開專用發(fā)票為什么有時(shí)候還征收附加稅。有時(shí)候只征收增值稅?8月份代開的未交附加稅那部分還要去地稅補(bǔ)交嗎?
答: 你好,按規(guī)定是需要代征附加稅的 沒有代征的需要在地稅申報(bào)繳納

