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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-09-10 10:41

同學(xué),你好 
請稍等一下

靜~sophia 追問

2025-09-10 10:42

好的,老師,您忙

小菲老師 解答

2025-09-10 10:43

同學(xué),你好

是不是用8月底的本年累計凈利潤+9月預(yù)計的銷項收入-9月預(yù)計的成本費用

是的

靜~sophia 追問

2025-09-10 10:50

老師,是確定用8月底本年累計凈利潤,不是用8月底利潤表的本期金額么,謝謝老師

小菲老師 解答

2025-09-10 10:52

同學(xué),你好 
是本年累計凈利潤的金額。

靜~sophia 追問

2025-09-10 10:59

老師,我們8月底本年累計凈利潤是140萬,服務(wù)性行業(yè)6%,那么我們的所得稅的稅率是多少呢!謝謝老師

小菲老師 解答

2025-09-10 11:00

同學(xué),你好 
企業(yè)所得稅25%,小微企業(yè)是5%,高新企業(yè)15%

靜~sophia 追問

2025-09-10 11:10

老師,是不是9月份盈利就會繳納企業(yè)所得稅,老板說每年就繳納一次所得稅,就是匯算清繳的時候,那么平時萬一有利潤為什么不繳納呢,謝謝老師

靜~sophia 追問

2025-09-10 11:17

老師,老板就每年找一次票,那得差不多年底了,那9月末和12月末,怎么才能不繳納企業(yè)所得是呢

小菲老師 解答

2025-09-10 11:17

同學(xué),你好 
如果盈利了,是要預(yù)繳企業(yè)所得稅的

靜~sophia 追問

2025-09-10 11:19

老師,盈利了預(yù)繳就是繳納企業(yè)所得稅么,那他平時為什么不繳納,為什么等到匯算的時候呢,是不是平時需要暫估還是什么的呢,謝謝老師

小菲老師 解答

2025-09-10 11:22

同學(xué),你好 
平時暫估成本,就會不預(yù)繳所得稅,之后匯算清繳,把暫估的沖掉

靜~sophia 追問

2025-09-10 11:23

老師,我看之前會計做的,是借主營業(yè)務(wù)成本,貸 其他應(yīng)付款-法人墊款,這樣成本就是增加了,所以就不繳納所得稅了,那么,還有個問題,就是匯算清繳的時候把暫估沖掉,的分錄怎么做,謝謝老師

小菲老師 解答

2025-09-10 11:27

同學(xué),你好
是的。


借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款-法人墊款  負(fù)數(shù)

靜~sophia 追問

2025-09-10 11:29

老師,沖暫估,匯算清繳的時候,是把去年1-12月份的暫估加起來都沖掉,對不對,就是4個季度加起來,沖掉暫估,謝謝老師

小菲老師 解答

2025-09-10 11:30

同學(xué),你好 
嗯嗯,是的,加起來都沖掉

靜~sophia 追問

2025-09-10 11:35

老師,1月初沖銷暫估,是不是成本少了,會繳納所得稅呢,我看以前會計沒有沖銷暫估,是不是也行啊,謝謝老師

小菲老師 解答

2025-09-10 11:38

同學(xué),你好 
1月初沖銷暫估,跨年了,用這個分錄 
借:其他應(yīng)付款-法人墊款 
貸:以前年度損益調(diào)整

靜~sophia 追問

2025-09-10 11:39

老師,他是用借 以前年度損益調(diào)整  貸 其他應(yīng)付款-法人墊款,謝謝

小菲老師 解答

2025-09-10 11:40

同學(xué),你好 
嗯嗯,好的

靜~sophia 追問

2025-09-10 11:43

老師,假如暫估總共四個季度1000萬,5月沖銷暫估1000萬,那么5月底匯算清繳的時候就不是這個1000萬就需要繳納所得稅了,,就需要繳納1000萬的成本票呢,謝謝老師

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是的,如實記錄的
2017-05-14 23:08:13
成本票不用找的,根據(jù)你的實際業(yè)務(wù)做賬,進(jìn)貨有發(fā)票
2018-11-29 14:28:14
你好,你是不是想問凈利潤本年累計=上月凈利潤年累計數(shù)+本月凈利潤? 如果是這個意思,是這樣計算的
2019-12-12 22:01:30
是的,對的,是這么多。
2024-03-06 11:35:35
您好 當(dāng)季度利潤表本年累計金額的凈利潤減去本季度凈利潤等于上個季度利潤表的累計凈利潤
2019-09-17 20:16:18
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